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计算机处理系统及其他业务风险控制的监督评价

出处:按学科分类—经济 中国科学技术出版社《内审操作手册》第144页(253字)

(1)监督评价计算机业务处理系统风险控制:监督评价人民银行是否制定了完善的计算机操作与维护管理制度,是否对系统监控、维护人员的职责权限进行了明确的规定;系统投入运行是否经过业务、科技、内审部门联合验收,是否进行定期或不定期的内审检查;是否进行了排除故障和灾情恢复的演习,系统数据资料的备份是否符合要求。

(2)监督评价其他业务控制:监督评价统计监测、清算服务、组织人事、办公室文秘、行政监察等业务控制情况。

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