采购审批流程
出处:按学科分类—经济 企业管理出版社《现代企业业务流程标准化操作手册》第27页(561字)
说明:
1.采购部经理根据采购需求,编制采购申请单并呈交给会计部经理。
2.会计部经理对采购申请单进行预算执行情况、库存备货情况、资金使用情况等方面的审核,并将审核情况上报财务总监。
3.财务总监根据上报情况作出以下三种选择:
(1)签否,将申请单退回申请部门,申请部门根据实际情况放弃申请或坚持申请。
(2)批准,在财务总监权限以内的,财务总监批准后将申请单送达采购部经理实施采购。
(3)在财务总监权限以外的,财务总监将申请单上报总经理进行裁决。
4.上报给总经理的申请单签批后,转交给采购部门经理实施采购;签否,则退回申请部门。
5.采购申请单批准后,由采购部经理向采购员布置具体的工作,并由采购员将采购申请单转交给相应仓库一联。
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