内控制度建立健全情况
书籍:内审操作手册
出处:按学科分类—经济 中国科学技术出版社《内审操作手册》第23页(483字)
(1)调阅资料:金融监管部门各项工作管理制度、金融监管责任制实施细则、奖惩考核办法、岗位责任制、业务操作规程、收发文登记簿等。
(2)检查方法及要点:
①检查是否按照金融监管政策和有关法规制度,并结合辖区工作实际,制定具体的金融监管工作制度、实施细则和办法。
②检查是否依据有关规定,制定了市场准入与退出、高级管理人员任职资格管理、现场检查、非现场监管、日常监管、风险处置等业务操作规程。
③检查是否按照相互监督、相互制约的原则设置监管工作岗位,是否制定了各项岗位责任制。
④检查是否按照内部管理的有关要求,制定了人员管理、业务印章管理、监管档案管理等规章制度。
⑤检查是否制定了重大事项报告管理制度、各种紧急情况处置预案等。